dc.contributor.advisor | Αλεξόπουλος, Ανδρέας | |
dc.contributor.author | Βλαχάκης, Διονύσιος | |
dc.date.accessioned | 2021-06-15T14:41:52Z | |
dc.date.available | 2021-06-15T14:41:52Z | |
dc.date.issued | 2021-06-14 | |
dc.identifier.uri | https://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/691 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26265/polynoe-542 | |
dc.description.abstract | Η ραγδαία αλλαγή της λειτουργικής δομής των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κατά τα τελευταία χρόνια και η επέκτασή των δραστηριοτήτων τους και σε άλλα προϊόντα πέρα από τα αμιγώς τραπεζικά, όπως είναι τα επενδυτικά και τα ασφαλιστικά, έχει καταστήσει την ύπαρξη του Εσωτερικού Ελέγχου αποφασιστική για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία των Τραπεζών. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση της συμβολής της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου στη βελτίωση της λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας των Καταστημάτων Δικτύου και των Κεντρικών Μονάδων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Ως μελέτη περίπτωσης της παρούσας διπλωματικής εργασίας επιλέχθηκε ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς. Για την προσέγγιση των ερευνητικών στόχων πραγματοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα πεδίου μέσω της χρήσης ερωτηματολογίου το οποίο απευθύνθηκε σε μερίδα εργαζομένων του Ομίλου Πειραιώς. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν τη συμβολή του Εσωτερικού Ελέγχου στη διασφάλιση του πλαισίου ορθής λειτουργίας, βελτίωσης της Εταιρικής Διακυβέρνησης καθώς και του πλαισίου συμμόρφωσης της Τράπεζας Πειραιώς με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο. | el |
dc.format.extent | 199 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.el | * |
dc.subject | Εσωτερικός έλεγχος | el |
dc.subject | Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς | el |
dc.subject | Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα | el |
dc.subject | Εταιρική διακυβέρνηση | el |
dc.subject | Κανονιστικό πλαίσιο | el |
dc.subject | Internal audit | el |
dc.title | Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Μελέτη περίπτωσης ο εσωτερικός έλεγχος του Ομίλου Πειραιώς | el |
dc.title.alternative | The operation of internal audit in financial system. Case study internal audit in Piraeus Bank Group | el |
dc.type | Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία | el |
dc.contributor.committee | Παπαηλίας, Θεόδωρος | |
dc.contributor.committee | Βαβούρα, Χαρίκλεια | |
dc.contributor.faculty | Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών | el |
dc.contributor.department | Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
dc.contributor.master | Δημόσια Οικονομική και Πολιτική | el |
dc.description.abstracttranslated | The rapid change in the operational structure of financial institutions recently and the expansion of their activities beyond than purely banking products, such as investing and insurance products, has made the existence of Internal Audit crucial for proper and effective operations of Banks. This dissertation aims to evaluate the usefulness of the Internal Audit Unit in improving the functionality and efficiency of Network Branches and Central Units of financial institutions. The case of this Master’s thesis will be Piraeus Group. In order to approach research objectives, the method of random sampling through administering of questionnaires
to a portion of Piraeus Group employees, was followed. The analysis of the questionnaire data was executed with the assistance of the statistical package named SPSS. The results of the research aim to highlight the contribution of Internal Audit Unit in ensuring the framework of proper operation, improvement of Corporate Governance as well as the level of compliance of
Piraeus Bank with the current institutional and regulatory framework. | el |