Show simple item record

Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Μελέτη περίπτωσης ο εσωτερικός έλεγχος του Ομίλου Πειραιώς

dc.contributor.advisorΑλεξόπουλος, Ανδρέας
dc.contributor.authorΒλαχάκης, Διονύσιος
dc.date.accessioned2021-06-15T14:41:52Z
dc.date.available2021-06-15T14:41:52Z
dc.date.issued2021-06-14
dc.identifier.urihttps://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/691
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26265/polynoe-542
dc.description.abstractΗ ραγδαία αλλαγή της λειτουργικής δομής των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κατά τα τελευταία χρόνια και η επέκτασή των δραστηριοτήτων τους και σε άλλα προϊόντα πέρα από τα αμιγώς τραπεζικά, όπως είναι τα επενδυτικά και τα ασφαλιστικά, έχει καταστήσει την ύπαρξη του Εσωτερικού Ελέγχου αποφασιστική για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία των Τραπεζών. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση της συμβολής της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου στη βελτίωση της λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας των Καταστημάτων Δικτύου και των Κεντρικών Μονάδων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Ως μελέτη περίπτωσης της παρούσας διπλωματικής εργασίας επιλέχθηκε ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς. Για την προσέγγιση των ερευνητικών στόχων πραγματοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα πεδίου μέσω της χρήσης ερωτηματολογίου το οποίο απευθύνθηκε σε μερίδα εργαζομένων του Ομίλου Πειραιώς. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν τη συμβολή του Εσωτερικού Ελέγχου στη διασφάλιση του πλαισίου ορθής λειτουργίας, βελτίωσης της Εταιρικής Διακυβέρνησης καθώς και του πλαισίου συμμόρφωσης της Τράπεζας Πειραιώς με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.el
dc.format.extent199el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικήςel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.el*
dc.subjectΕσωτερικός έλεγχοςel
dc.subjectΌμιλος Τράπεζας Πειραιώςel
dc.subjectΧρηματοπιστωτικά ιδρύματαel
dc.subjectΕταιρική διακυβέρνησηel
dc.subjectΚανονιστικό πλαίσιοel
dc.subjectInternal auditel
dc.titleΗ λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Μελέτη περίπτωσης ο εσωτερικός έλεγχος του Ομίλου Πειραιώςel
dc.title.alternativeThe operation of internal audit in financial system. Case study internal audit in Piraeus Bank Groupel
dc.typeΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeΠαπαηλίας, Θεόδωρος
dc.contributor.committeeΒαβούρα, Χαρίκλεια
dc.contributor.facultyΣχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημώνel
dc.contributor.departmentΤμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
dc.contributor.masterΔημόσια Οικονομική και Πολιτικήel
dc.description.abstracttranslatedThe rapid change in the operational structure of financial institutions recently and the expansion of their activities beyond than purely banking products, such as investing and insurance products, has made the existence of Internal Audit crucial for proper and effective operations of Banks. This dissertation aims to evaluate the usefulness of the Internal Audit Unit in improving the functionality and efficiency of Network Branches and Central Units of financial institutions. The case of this Master’s thesis will be Piraeus Group. In order to approach research objectives, the method of random sampling through administering of questionnaires to a portion of Piraeus Group employees, was followed. The analysis of the questionnaire data was executed with the assistance of the statistical package named SPSS. The results of the research aim to highlight the contribution of Internal Audit Unit in ensuring the framework of proper operation, improvement of Corporate Governance as well as the level of compliance of Piraeus Bank with the current institutional and regulatory framework.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές